Заполнить квитанцию на оплату енвд для ип 2019

Как заполнить квитанцию на оплату налога по УСН для ИП в 2019 году?

Заполнить квитанцию на оплату енвд для ип 2019

Добрый день, уважаемые ИП!

Предположим, что некий ИП хочет заплатить аванс по УСН 6% за какой-либо квартал 2019 года наличными, через “СберБанк”.

Где взять квитанцию?

Разумеется, если Вы используете программу бухгалтерского учета (например, “1С”), то делается это нажатием двух-трех кнопок. А как быть, если нет такой программы?

Тогда можно воспользоваться сервисом формирования квитанций от самой Налоговой Службы РФ (ФНС).

Кстати говоря, рекомендую пользоваться именно им (если нет бухгалтерской программы), так как это официальный сервис ФНС.

Но обратите внимание, что если у вас открыт счет ИП в банке, то настойчиво рекомендуется платить налоги (и взносы) только с него. Дело в том, что банки, начиная с 2017 года, и этот момент контролируют. И если у вас открыт счет в банке для ИП, то обязательно платите все налоги и взносы только со счета ИП, а не наличными.

Как сформировать квитанцию для оплаты аванса по УСН?

Идем на официальный сайт Налоговой РФ по этой ссылке:

https://service.nalog.ru/payment/payment.html?payer=ip#paymentEdit

Даем согласие на обработку персональных данных и нажимаем на кнопку “Продолжить”:

Выбираем способ оплаты «Заполнение всех платежных реквизитов документа»

И попадаем на следующий экран:

Указываем здесь, что платит ИП при помощи платежного документа (то есть, при помощи квитанции). И жмем кнопку “Далее” и переходим на следующий экран.

Вводим код своей ИФНС + ОКТМО

В поле “Код ИФНС” вводим код своей налоговой инспекции. Пусть наш ИП живет в гор. Иваново, код его налоговой инспекции 3702 , а код ОКТМО 24701000 (см. скриншот ниже).

Разумеется, Вы введете код своей налоговой инспекции и свой ОКТМО. Если не знаете их, то можете уточнить в своей налоговой инспекции.

Или попробуйте определить код своей налоговой инспекции + ОКТМО при помощи функции “Определить по адресу”.

Ставите галочку напротив надписи “Определить по адресу” и вводите свой адрес по прописке. Но, все-таки, рекомендую еще раз сверить эти данные со своей налоговой инспекцией, если не до конца уверены. Ну, а опытные ИП и так наизусть знают код своей ИФНС + ОКТМО =)

Причем, обратите внимание на два переключателя:

  • ИФНС и ОКТМО находятся в одном регионе
  • ИФНС и ОКТМО находятся в разных регионах

Пусть в нашем примере они находятся в одном регионе, поэтому была выбрана такая настройка:

Если сомневаетесь, что выбрать, то лучше уточните в своей налоговой инспекции. Дело в том, что действительно, иногда налоговая инспекция может находиться в другом регионе, нежели ОКТМО. Такое бывает, когда одна налоговая инспекция ставит на учет предпринимателей из нескольких регионов РФ. Например, из отдаленных поселков и небольших поселений.

А еще лучше использовать программы и сервисы для ведения бухгалтерского/налогового учета ИП. Эти квитанции автоматически формируются в них за несколько кликов.

А мы жмем кнопку “Далее”…

На следующем экране придется указать так называемый КБК. Если кратко, то этот код указывает, что производится платеж налога по УСН 6% (“Доходы”).

Нам нужно прописать вот этот КБК: 18210501011011000110 (обратите внимание, что КБК нужно вводить в сервисе без пробелов).

Снова жмем кнопку “Далее”

  1. Указываем, что платеж производит ИП (код статуса лица “09”);
  2. Основание ТП (платежи текущего года);
  3. КВ (квартальные платежи);
  4. Указываем нужный Вам квартал и 2019 год. В нашем примере производится платеж за первый квартал 2019 года;
  5. Указываем сумму платежа. Я, для примера, указал 1000 рублей. Понятно, что у Вас может быть другая сумма.

И снова жмем на кнопку “Далее”

Далее прописываем свои данные:

  • ФИО
  • ИНН
  • Адрес по прописке (так как именно к нему “привязана” ваша налоговая инспекция)

Обращаю внимание, что нужно платить взносы и налоги от своего имени.

Жмем кнопку “Далее”

Еще раз все внимательно проверяем и нажимаем на кнопку «Оплатить».

Выбираем “Сформировать квитанцию” и жмем на кнопку “Сформировать платежный документ”

Пример квитанции для оплаты налога по УСН в 2019 году:

Все, наша квитанция на оплату аванса по УСН за первый квартал готова. Далее следует эту квитанцию распечатать и оплатить наличными в “СберБанке”.

Важно: квитанцию с пометкой банка (и чек) об оплате необходимо сохранить. Ее может потребовать налоговая при возможной проверке.

P.S. Напомню, что сервис можно найти по этой ссылке: https://service.nalog.ru/tax.do

Пошаговые руководства для ИП:

Источник: https://dmitry-robionek.ru/kvitantsiya-nalog-po-usn-2019

Расчет и уплата налога ЕНВД | Сроки уплаты и сдачи декларации по ЕНВД | Отчетность ЕНВД — Эльба

Заполнить квитанцию на оплату енвд для ип 2019

Срок уплаты налога ЕНВД до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

  • за 1 квартал до 25 апреля 2019 года
  • за 2 квартал до 25 июля 2019 года
  • за 3 квартал до 25 октября 2019 года
  • за 4 квартал до 25 января 2020 года

Если срок выпадает на выходной или праздничный день, последний день оплаты переносится на следующий рабочий день. 

Платите налог в ту налоговую, куда подавали уведомление о постановке на учет. Обычно это налоговая по адресу ведения бизнеса.

В трёх случаях нужно вставать на учет по прописке ИП или по юр.адресу организации:

  • развозная и разносная торговля
  • размещение рекламы на транспорте
  • грузоперевозки и услуги по перевозке пассажиров.

Расчет ЕНВД

Налог ЕНВД рассчитывается по формуле:

БД×К1×К2×(Ф1+Ф2+Ф3)×15%, где

  • БД — базовая доходность определяется по ст. 346.29 НК РФ, 
  • Ф1, Ф2, Ф3 — значение физического показателя. Для каждого вида деятельности в этой же ст. 346.29 НК РФ предусмотрен свой физический показатель (например, площадь торгового зала или число сотрудников). 
  • К1 — коэффициент, который устанавливает правительство. В 2018 году равен 1,868, в 2019 году — 1,915.
  • К2 — коэффициент, устанавливаемый местными властями (его можно узнать в вашей налоговой инспекции или в администрации муниципального образования). 
  • 15% — ставка налога ЕНВД.

Контур.Эльба поможет вам рассчитать налог. Выберите вид деятельности и укажите размер физических показателей, а значение базовой доходности и коэффициенты система подставит автоматически. 

Как уменьшить сумму налога ЕНВД

  1. Если вы перешли на ЕНВД или прекратили бизнес в середине квартала, то заплатите налог только за отработанные на ЕНВД дни. 
  2. Уменьшите налог ЕНВД на сумму страховых взносов.  – ИП без сотрудников может уменьшить сумму налога полностью на страховые взносы за ИП.

    – ИП с сотрудниками и ООО уменьшают налог не более чем наполовину.

  3. Если вы ИП и купили онлайн-кассу, уменьшите налог на её стоимость. Подробнее о вычете

Эльба рассчитает налог и подготовит отчёт по ЕНВД!

Когда сдавать декларацию ЕНВД

Декларация по ЕНВД сдается ежеквартально. Сроки отчетности установлены до 20 числа месяца, следующего за кварталом:

  •  за 1 квартал до 20 апреля
  •  за 2 квартал до 20 июля
  • за 3 квартал до 20 октября
  • за 4 квартал до 20 января. 

Если сроки выпадают на выходной или праздник, то последним днём сдачи будет следующий рабочий день.

Куда сдавать декларацию ЕНВД

Отчёт представляется в налоговую, в которую подавали уведомление о переходе на ЕНВД: 

  • по адресу ведения деятельности
  • по прописке ИП или юр.адресу организации, если нельзя точно определить конкретное место осуществления деятельности (например, для услуг такси).

По какой форме

Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от 4 июля 2014 г. N ММВ-7-3/353@

Как передать отчет по ЕНВД

  • Лично отнести в инспекцию в бумажном виде. В Эльбе можно распечатать отчет со штрихкодом по рекомендованной форме.
  • Сдать бумажный отчет по почте заказным письмом с описью вложения.
  • Отправить отчет через интернет в электронном виде с помощью электронной подписи. При оплате любого тарифа Контур.Эльбы, мы бесплатно выпустим для вас электронную подпись для отправки отчётов.

Статья актуальна на 11.03.2019

Срок уплаты налога ЕНВД до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

  • за 1 квартал до 25 апреля 2019 года
  • за 2 квартал до 25 июля 2019 года
  • за 3 квартал до 25 октября 2019 года
  • за 4 квартал до 25 января 2020 года

Если срок выпадает на выходной или праздничный день, последний день оплаты переносится на следующий рабочий день. 

Платите налог в ту налоговую, куда подавали уведомление о постановке на учет. Обычно это налоговая по адресу ведения бизнеса.

В трёх случаях нужно вставать на учет по прописке ИП или по юр.адресу организации:

  • развозная и разносная торговля
  • размещение рекламы на транспорте
  • грузоперевозки и услуги по перевозке пассажиров.

Сформировать квитанцию на оплату енвд для ип

Заполнить квитанцию на оплату енвд для ип 2019

Оплата налогов индивидуальным предпринимателем (ИП) в 2012-2013 годах. За вас никто не может выбирать систему налогообложения. В связи с переходом на безналичную оплату возникают трудности по качественному ведению бухгалтерии СНТ.

Может ли работающий гражданин зарегистрироваться в качестве ИП? Образец квитанции на уплату ЕНВД по форме № ПД-4сб (налог) смотрите Нажмите кнопку «Сформировать платежный документ». Проверяю действительность патента, есть в базе. Вот так выглядит окно сервиса (для увеличения изображения кликните на картинку).

Расчёт и уплата налога ЕНВД в 2018 году, сроки сдачи декларации и уплаты налога, изменения в декларации по ЕНВД, и все остальное об отчетности ЕНВД для ИП и ООО на e-kontur.ru.

Платежное поручения представляет собой по факту: поручение для банка по перечислению денежных средств на другой расчетный счет с определенной целью. Основной выплатой для индивидуального предпринимателя, который находится на этой системе налогообложения, является вмененный налог.

1С Предприниматель создать декларацию ЕНВД и квитанцию. Стоимость услуги — 600 рублей в квартал. Сформированную квитанцию на уплату налога нужно будет только распечатать и оплатить в банке.

Платежный документ подойдет в качестве квитанции на оплату патента ИП 2018, а также других налоговых обязательств В любом случае потребуется заполнить квитанцию на оплату ЕНВД для ИП 2018.

Может ли ИП без работников заплатить за себя страховые взносы авансом? ИП уплачивают в ПФР взносы во внебюджетные фонды с выплат своих работников и взносы с доходов от своей деятельности на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Квитанция УСН — заполнение в сервисе для предпринимателей.

Формирование квитанции на налог из своего приложения

Я продолжаю разбираться с и очередным вопросом который мне довольно часто задают новички — это Куда оплачивать налог ЕНВД?

Штраф за несвоевременную оплату ЕНВД для ИП. Для этого они оформляют приходный кассовый ордер (далее ПКО). Оплата налогов ИП через Сбербанк Онлайн.

Как сформировать квитанцию в Пенсионный фонд для ИП и какие реквизиты использовать для уплаты Подробная инструкция поможет сформировать квитанцию на оплату страховых взносов в ПФР ИП 2019.

для ЕНВД это вменённый доход, рассчитывающийся согласно НК Квитанцией на оплату налога является платежный документ на установленной государством форме ПД-4. Способы оплаты налогов ИП — оплата онлайн. Предпринимателей, платящих единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и трудящихся в В каких случаях требуется кассовый аппарат для ИП.

Еще премьер-министр РФ, Дмитрий Медведев, подчеркнул важность развития мелкого бизнеса на территории А также ЕНВД — налог единый на вмененный доход. Не претерпели поправок и КБК по НДФЛ для индивидуальных предпринимателей. Индивидуальный предприниматель (ИП) — это физическое лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность.

Специальные предложения для предпринимателей.

1 Заполнить квитанцию на оплату налога на сайте налоговой (ФНС) в 2018 году — для ИП, онлайн, формировать. Как ИП сформировать квитанцию на уплату налогов: пошаговая инструкция. Компании и ИП обязаны фиксировать поступления наличности в кассу. Алименты на ребенка с ИП ЕНВД выплачиваются так же, как и с УСН.

Квитанция госпошлины должна содержать правильные реквизиты. Хотя я последний раз оплачивал яндексденьгами, но это уже Итак, друзья, сегодня вы узнали как распечатать квитанцию на оплату налога и как производить пенсионные отчисления. После этого заполните квитанцию — корешок к ордеру.

Уплата налога УСН с помощью квитанции или платежного поручения.

То есть, наш ИП каждый квартал печатает две квитанции на оплату страховых взносов и И если у вас открыт счет в банке для ИП, то обязательно платите все налоги и взносы только со А как сформировать квитанцию на оплату 1% от суммы, превышающей 300000 рублей в год? Расскажем, на какие реквизиты обратить особое внимание, оформляя платежное поручение ЕНВД в 2016 году. Для того, чтобы сформировать квитанцию на оплату государственной пошлины необходимо выбрать «наличный расчет», после чего нажать на кнопку «Сформировать платёжный документ». Это правило распространяется на предприятия и ИП, на которых есть наемный персонал. Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без использования труда наемных лиц, значение Бухгалтерские услуги для юридических лиц в г. Тольятти> Информационный обмен> Налогоплательщикам ЕНВД. Если вы являетесь плательщиком «вмененного» налога, то наша статья — вам в помощь! Квитанция на оплату налога по УСН для ИП 2018 — платёжный документ, установленной формы, который был утверждён Федеральной налоговой службой.

Для ЕНВД — это общий вменённый доход за год (сумма значений по строке 100 раздела 2 деклараций по ЕНВД за каждый квартал). Для вашего удобства мы предлагаем воспользоваться программой для заполнения квитанции ПД-4. Как правильно заполнить квитанцию на оплату налога ИП. Вот какие налоги может платить индивидуальный предприниматель Налоговая база ЕНВД.

Существенную часть платежей, которые мы — физические лица осуществляем через Сбербанк Возьмем для примера транспортный налог и квитанцию для его уплаты. Сервис формирования деклараций ЕНВД за отчетные периоды 2013г. КБК для уплаты ЕНВД в 2017-2018 годах для ИП.

Предприниматель, совмещающий ЕНВД и УСН, вправе уменьшить налог по УСН на страховые взносы, уплаченные за наемных работников и за себя.

Индивидуальный Предприниматель — Просмотр Темы • Vip Форум

Место оплаты налога ЕНВД зависит от того где Вы вставали на учет ЕНВД. Для того, чтобы сформировать квитанцию на оплату вы можете зайти на сайт ФНС и в разделе Уплата налогов физических лиц указать все данные, после чего получите квитанцию на оплату.

В случае, если индивидуальный предприниматель применяет УСН, ЕСХН, ЕНВД, то в течение месяца после постановки на учет в качестве Однако плательщик налога на профессиональный доход должен сформировать чек, передать в налоговый орган и покупателю (заказчику).

2 Освобождение от уплаты госпошлины Далее нужно оплатить 800 рублей и получить квитанцию об уплате государственной пошлины. 1.1 Что требуется для формирования для ИП.

Его оформить просто, перенесите в него сведения из основной части приходного ордера Квитанции уже приходили от ПФР на оплату.

Товарные чеки/Квитанции на оплату работ, услуг (деятельность на ЕНВД без ККТ) Разработано в соотв. с ФЗ от 17.07.09 № 162-ФЗ Форма A, D: 2016 — ЗАГОТОВКИ квитанций для ИП: уплата страховых взносов, исходя из фикс. размера; Налоги — УСН и ЕНВД (PDF-файл). Щукин Сергей Документы Комментировать 588 Просмотров.

распечатывать сформированные документы для оплаты в любой кредитной организации или осуществлять безналичную оплату с помощью Как сформировать платежный документ или квитанцию на уплату налога, при помощи сервиса «Уплата налогов физических лиц». При каких видах деятельности в СПБ можно применять ЕНВД в 2017 г.

? На видео-инструкции образец заполнения Пример заполнения квитанции на оплату налога для ИП на УСН 6%. Как сформировать квитанцию на основе требования. Оплата ЕНВД для ИП также происходит даже, если налогоплательщик не вел коммерческую деятельность, поскольку «вмененка» не предусматривает нулевую декларацию.

Инспекции не вправе отказать ИП в приеме уведомления о прекращении применения УСН, ЕНВД, ЕСХН в связи с переходом на уплату налога на профессиональный доход (НПД).

Источник: http://vagrante.ga/4746-sformirovat-kvitanciyu-na-oplatu-envd-dlya-ip

Квитанция на оплату взносов в 2019 году для ИП скачать

Заполнить квитанцию на оплату енвд для ип 2019

Статья по теме: Фиксированные платежи ИП в 2019 году за себя

Обязательства для ИП по уплате взносов

Если бизнесмен является работодателем, то в отношении подчиненных ИП обязан начислять и уплачивать страховое обеспечение (ст. 419 НК РФ). Тарифы для наемного персонала определяются в соответствии с главой 34 НК РФ. Платежи рассчитываются по общепринятым тарифам, либо по пониженным ставкам, если деятельность ИП попадает в льготные категории.

Но помимо платежей за наемный персонал, коммерсанты обязаны платить страховое обеспечение в бюджет за самого себя. Причем нет никакой разницы, ведется ли деятельность по факту, или же бизнес приостановлен, или находится на стадии ликвидации. До полного закрытия ИП, и внесения соответствующей записи в государственный реестр ФНС, бизнесмены должны платить (ст. 430 НК РФ).

Для перечисления денежных средств в бюджет используется два платежных документа: квитанция для оплаты страховых взносов в 2019 году ИП за себя или платежное поручение (ОКУД 0401060).

Важно! Страховое обеспечение необходимо перечислить в ИФНС. Ранее средства зачислялись напрямую в Пенсионный фонд России, но правила изменены. В 2019 году указывайте территориальное отделение Федеральной налоговой службы при перечислении страховых платежей.

Чтобы уплатить страховые взносы ИП в 2019 году за себя, реквизиты для оплаты квитанции нужно заполнить правильно. В противном случае, деньги не поступят по назначению, и инспектора начислят штрафы и пени. Помимо штрафных санкций, налоговики вправе заморозить счет бизнесмена на срок до 90 дней. Причем арест счетов производят с десятого дня просрочки.

Сколько платить взносов ИП

Для бизнесменов в отношении самих себя предусмотрено всего два обязательных платежа:

  • ОПС — платежи, направленные на формирование будущей пенсии коммерсанта;
  • ОМС — взнос, за счет которого финансируется государственная система здравоохранения.

Если у ИП есть наемные специалисты, то в дополнении к перечисленным траншам, придется начислять страховое обеспечение за подчиненных.

Но и это еще не все. Сумма взносов на ОПС напрямую зависит от объема доходов предпринимателя. Если в год коммерсант заработал 300 тысяч рублей и меньше, то расчеты с бюджетом ограничиваются фиксированными суммами. Если же доход превысил отметку в 300 000 рублей, то придется заплатить дополнительный транш. Платеж ОПС сверх 300 тысяч исчисляется, как 1% от суммы превышения.

Размер платежей ИП в квитанции

Вид страхового обеспеченияСуммы к уплате за 2018 годРазмер платежа в 2019 годуСрок уплаты в 2019 году
ОПС с дохода до 300 000 руб.26 545,0029 354,00До 31.12.2019г.
ОПС с дохода сверх 300 000 руб.Максимум 185 815,00Расчет по формуле = (Сумма дохода за отчетный период — 300 000 рублей) * 1%Максимальная сумма 205 478,00До 01.07.2020г.
ОМС5 840,006 884,00До 31.12.2019г.
ВНиМНе установлено. ИП вправе платить взносы по нетрудоспособности и материнству по собственному желанию.Не предусмотрено
На травматизм (НС и ПЗ)Обязательства по уплате не предусмотрено

Как заполнить квитанцию на оплату

Если у коммерсанта открыт расчетный счет в банке, то оплатить страховые взносы можно безналичным перечислением. Для этого достаточно заполнить платежное поручение и отправить подписанный формуляр в банк на исполнение.

Образец платежного поручения для оплаты страховых взносов ИП за себя plategnoe-poruchenie

Если же расчетного счета нет, либо по иным причинам безналичное перечисление денег в ИФНС невозможно, то необходимо заполнить квиток. Бланк квитанции для оплаты страховых взносов в ПФР в 2018 году для ИП утвержден Письмом МНС России N ФС-8-10/1199, Сбербанка России N 04-5198 от 10.09.2001 (ред. от 11.12.2013). Формуляр актуален и для 2019 года.

Реквизиты для заполнения:

  1. ФИО — указываем фамилию, имя и отчество (при наличии) бизнесмена. Если платеж совершает иное лицо, например, жена предпринимателя, то важно указать в квитанции ФИО самого ИП.
  2. Адрес — указывается фактический адрес места проживания.
  3. ИНН — пропишите код, присвоенный в ИФНС при постановке коммерсанта на учет.
  4. Сумма — размер платежа, указывается числом.
  5. Реквизиты получателя и его банка. С 2017 года получателем страховых платежей выступает ФНС. Важно правильно указать реквизиты инспекции, в которую должен поступить платеж. Уточнить реквизиты ИФНС и банка можно на официальном сайте Налоговой службы.
  6. КБК или код бюджетной классификации. Код состоит из 20 цифр. Для каждого вида страхования устанавливается свой КБК. Ошибке в бюджетной классификации быть не должно. В противном случае штрафов и пеней не избежать.

Кбк для квитанции на оплату страховых взносов ип в 2019 году

Вид страхового обеспеченияКод бюджетной классификации на 2019 год
ОПС182 1 02 02140 06 1110 160
ОПС сверх дохода
ОМС182 1 02 02103 08 1013 160
  1. ОКТМО — код указывается в соответствии с общероссийским классификатором муниципальных образований.
  2. Период оплаты. Указываем в формате «ГД.00.2018» — для уплаты взносов за прошлый год. Либо «ГД.00.2019» — для оплаты за 2019г.
  3. Тип платежа. Выбираем «ТП» для текущих перечислений.

Дата и подпись коммерсанта проставляется собственноручно.

Как заполнить онлайн

Можно заранее сформировать квитанцию на оплату страховых взносов в ПФР ИП 2019. Бесплатный онлайн сервис представлен на официальном сайте ФНС. Сервис предусматривает заполнение платежного поручения или квитанции.

Как онлайн заполнить квитанции страховые взносы в ПФР в 2019 году для ИП за себя:

  1. Переходим по ссылке в сервис ФНС «Заплати налоги».
  2. Выбираем группу «Индивидуальные предприниматели».
  3. Переходим в раздел «Заполнить платежное поручение».

Следуйте подсказкам, размещенным в правой части экрана. Поочередно заполните поля интернет формы. Перед формированием готовой квитанции внимательно проверьте внесенную информацию.

Робот-пылесос при подписке на «Упрощенку»!

Сегодня при подписке на журнал «Упрощенка» — сразу два подарка: Робот-пылесос + 2 дополнительных месяца подписки.

  • Счет на «Упрощенку» + 2 подарка →

Источник: https://www.26-2.ru/art/354892-kvitantsiya-dlya-oplaty-strahovyh-vznosov-v-2019-godu-ip-za-sebya

Как заполнить квитанции на обязательные страховые взносы ИП “за себя” в 2019 году?

Заполнить квитанцию на оплату енвд для ип 2019

Добрый день, уважаемые ИП!

Предположим, некий ИП без сотрудников решил заплатить обязательные взносы “за себя” за полный 2019 год. Наш ИП хочет платить обязательные взносы поквартально, наличными, через отделение “СберБанка России”.

Также наш ИП из примера хочет заплатить 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей в год по итогам 2019 года, но об этом случаем мы поговорим в самом конце этой статьи.(Разумеется, ИП на УСН “доходы” с нулевым годовым доходом, или меньшим, чем 300 000 рублей в год не должны платить этот 1%.)

В этом случае, наш ип должен заплатить государству за 2019 год:

  • Взносы в ПФР “за себя” (на пенсионное страхование): 29 354 руб.
  • Взносы в ФФОМС “за себя” (на медицинское страхование): 6 884 руб.
  • Итого за полный 2019 год = 36 238 руб.
  • Также не забываем про 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей годового дохода (но об этом чуть ниже)

Небольшая подсказка.

Чтобы понимать, откуда вообще взялись эти суммы, советую прочитать полную статью по взносам ИП “за себя” на 2019 год: https://dmitry-robionek.ru/calendar/pro-obyazatelnyye-vznosy-ip-2019.html

Но вернемся к статье… Наш ИП хочет платить поквартально, чтобы равномерно распределить нагрузку в течение 2019 года.

А значит, он каждый квартал платит следующие суммы:

  • Взносы в ПФР: 29354 : 4 = 7338,5 руб.
  • Взносы в ФФОМС: 6884 : 4 = 1721 руб.

То есть, наш ИП каждый квартал печатает две квитанции на оплату страховых взносов и ходит с ними в “Сбербанк” для оплаты наличными. Причем сроки по квартальным платежам установлены такие:

  • За первый квартал 2019 года: с 1 января до 31 марта
  • За второй квартал 2019: с 1 апреля до 30 июня
  • За третий квартал 2019: с 1 июля до 30 сентября
  • За четвертый квартал 2019: с 1 октября по 31 декабря

В нашем примере мы рассмотрим именно тот случай, когда ИП платит поквартально. Именно такие сроки платежей по взносам предлагают почти все бухгалтерские программы и онлайн-сервисы. Таким образом нагрузка по обязательным страховым взносам для ИП распределяется более равномерно.

А ИП на УСН 6% еще может делать вычеты из авансов по УСН. Обратите внимание, что если у вас открыт счет ИП в банке, то настойчиво рекомендуется платить взносы (и налоги) только с него. Дело в том, что банки, начиная с июля 2017 года и этот момент контролируют. И если у вас открыт счет в банке для ИП, то обязательно платите все налоги и взносы только со счета ИП, а не наличными

Переходим по ссылке: https://service.nalog.ru/payment/payment.html?payer=ip#paymentEdit

Даем согласие на обработку персональных данных и жмем на кнопку “Продолжить”.

Выбираем способ оплаты «Заполнение всех платежных реквизитов документа»

Так как мы платим как ИП, то расставляем “галочки” следующим образом:

В поле “Код ИФНС” вводим код своей налоговой инспекции. Пусть наш ИП живет в гор. Иваново, код его налоговой инспекции 3702 , а код ОКТМО 24701000 (см. скриншот ниже).

Разумеется, Вы введете код своей налоговой инспекции и свой ОКТМО. Если не знаете их, то можете уточнить в своей налоговой инспекции.

Или попробуйте определить код своей налоговой инспекции + октмо при помощи функции “Определить по адресу”.

Ставите галочку напротив надписи “Определить по адресу” и вводите свой адрес по прописке. Но, все-таки, рекомендую еще раз сверить эти данные со своей налоговой инспекцией, если не до конца уверены. Ну, а опытные ИП и так наизусть знают код своей ИФНС + ОКТМО =)

И сразу указываем нужный нам КБК

  • Если платим обязательный взнос на пенсионное страхование “за себя”, то вводим КБК за 2019 год: 18210202140061110160
  • Если платим обязательный взнос на медицинское страхование “за себя”, то вводим другой КБК за 2019 год: 18210202103081013160

Важно: вводим КБК БЕЗ ПРОБЕЛОВ и сразу жмем на кнопку “Далее”!

То есть, когда будете оформлять эти две квитанции на пенсионное и медицинское страхование проделаете эту процедуру два раза, но на этом шаге укажете разные КБК и разные суммы платежей, которые указаны выше и выделены желтым цветом.

Еще раз напомню по суммам платежей за полный 2019 год:

  • Взносы в ПФР “за себя” (на пенсионное страхование): 29 354 руб.
  • Взносы в ФФОМС “за себя” (на медицинское страхование): 6 884 руб.

Если будете платить поквартально, то суммы будут такими:

  • Взносы в ПФР: 29354 : 4 = 7338,5 руб.
  • Взносы в ФФОМС: 6884 : 4 = 1721 руб.

Понятно, что если ИП работал неполный год, то придется пересчитать взносы самостоятельно, с учетом даты открытия (или закрытия ИП). А не за полный год платить взносы.

И опять жмем на кнопку “Далее”.

Выбираем статус лица оформившего платеж как “09”- налогоплательщик (плательщик сборов) – индивидуальный предприниматель.

  • ТП – платежи текущего года
  • И указываем налоговый период: ГД-годовые платежи 2019
  • Вводим сумму платежа (разумеется, у вас может быть другая сумма)

И снова жмем на кнопку “Далее”.

Далее указываем свои данные. А именно:

  • Фамилия
  • Имя
  • Отчество
  • ИНН
  • Адрес по прописке

Обращаю внимание, что нужно платить взносы от своего имени.

Жмем кнопку “Далее” и снова все проверяем…

После того, как убедились, что данные внесены корректно, нажимаем на кнопку “Оплатить”

Если хотите оплатить наличными, при помощи квитанции, то выбираем “Сформировать квитанцию” и жмем на кнопку “Сформировать платежный документ”

Все, квитанция готова

  • Так как мы вводили КБК 18210202140061110160 , то у нас получилась квитанция на оплату обязательных взносов на пенсионное страхование ИП “за себя”.
  • Для того, чтобы оформить квитанцию на оплату обязательного взноса на медицинское страхование ИП «за себя» повторяем все шаги, но на этапе ввода КБК указываем другой КБК: 18210202103081013160

2. Пример квитанции для квартального платежа на обязательное медицинское страхование (обратите внимание, что КБК в квитанции другой):

Печатаем эти квитанции, и идем платить в любое отделение “Сбербанка” (или в любой другой банк, где принимают такие платежи).

Квитанции об оплате и чеки нужно обязательно сохранить!

Важно: Лучше не затягивать со сроками оплаты обязательных взносов «за себя» до 31 декабря, так как деньги могут просто “зависнуть” в недрах банка. Такое бывает. Оплатите, как минимум, за 10 дней до истечения срока.

А как сформировать квитанцию на оплату 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей в год?

Действительно, те ИП, у которых в 2019 г. годовой доход составит БОЛЕЕЕ чем 300 000 рублей, обязаны еще заплатить 1%, от суммы, превышающей 300 000 рублей. Чтобы не повторяться, отправляю Вас прочитать более подробную статью про взносы ИП “за себя” в 2019 году:

И снова про обязательные взносы ИП «за себя» в 2019 году

Нас же сейчас больше интересует другой вопрос: где взять квитанцию на оплату этого 1%?

Еще раз напомню, что этот платеж необходимо совершить строго до 1 июля 2020 года (по итогам 2019 года, разумеется).

Так вот. В отличие от 2016 года, отдельного КБК для оплаты 1% не предусмотрено. Это означает, что когда настанет пора платить этот 1%, то Вам нужно будет сформировать точно такую же квитанцию, как и для оплаты взносов на обязательное пенсионное страхование.

То есть, при оформлении квитанции на оплату 1%, указываете КБК 18210202140061110160 (но не исключено, что этот КБК изменится в 2019 году. Поэтому, следите за новостями и своевременно обновляйте свои бухгалтерские программы).

Уже была попытка ввести отдельный КБК для 1% в начале 2018 года, о которой рассказывал вот здесь: https://dmitry-robionek.ru/fiksirovannye-vznosy/kbk-dlja-oplaty-1-procenta-pri-dohode-bolee-300000-rublej.html

Вероятно, будет вторая попытка, так как ранее для 1% был отдельный КБК и было удобнее отслеживать платежи.

Фактически, у вас получится точно-такая же квитанция, как и при оплате обязательного взноса на пенсионное страхование. Только будет другая сумма платежа, разумеется.

Вот, собственно, и все

Но напоследок я еще раз повторюсь, что такие платежки нужно оформлять в бухгалтерских программа и сервисах. Не нужно все вести в ручном режиме в надежде сэкономить несколько тысяч рублей…

Например, эти две квитанции можно оформить в «1С. Предприниматель» буквально за три клика. Без вдумчивого изучения столь занудных инструкций =)

P.S. Напомню, что сервис можно найти по этой ссылке: https://service.nalog.ru/

С уважением, Дмитрий Робионек

Напоминаю, что на мой видеоканал на можно подписаться по этой ссылке:

https://www..com/c/DmitryRobionek

Источник: https://dmitry-robionek.ru/kak-zapolnit-kvitantsii-na-obyazatelnyye-vznosy-ip-2019

Коды КБК по ЕНВД в 2019 году для ИП и юридических лиц

Заполнить квитанцию на оплату енвд для ип 2019

Правильные КБК по ЕНВД в 2019 для ИП и КБК ЕНВД для юридических лиц приведены в статье. Эти коды записывайте в платежках при уплате вмененного налога. Если допустить ошибку, придется уточнять платеж.

Актуальные образцы платежных поручений на уплату ЕНВД для ИП и организаций смотрите в статье.

В преддверии нового года у компаний и предпринимателей, которые применяют вмененку, часто возникает вопрос — есть ли изменения в КБК по ЕНВД на 2019 год? 

Ответ на вопрос следующий — КБК ЕНВД 2019 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не поменялся, код для уплаты налога — 182 1 05 020 10 02 1000 110. Узнайте актуальный код КБК для любого налога в нашем онлайн сервисе >>

Этот 20 — значный код надо ставить в платежных поручениях для уплаты ЕНВД за 1 квартал 2019 года и последующие налоговые периоды. Напомним, перечислить налог нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (п. 1 ст. 346.32 НК РФ).

В случае, если кроме налога на вмененный доход необходимо заплатить пени или штраф, КБК будут различаться четырьмя знаками с 14 по 17-й. Значения этих кодов следующие:

  • для налога – 1000;
  • пени – 2100;
  • штраф – 3000.

КБК единого налога на вмененный доход на 2019 год вы найдете в таблице.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

КБК ЕНВД на 2019 год таблица

КБК

Расшифровка

182 1 05 020 10 02 1000 110

КБК по ЕНВД

182 1 05 020 10 02 2100 110

КБК пени ЕНВД 2019

182 1 05 020 10 02 3000 110

КБК для уплаты штрафа по ЕНВД

Как в платежке заполнить реквизиты для уплаты ЕНВД в 2019 году

В платежном поручении все поля пронумерованы. Код бюджетной классификации записывают в поле 104. Оно находится в левом нижнем углу платежки. Напомним, что КБК ЕНВД для ООО в 2019 году  – 182 1 05 020 10 02 1000 110. Этот же код действует для бизнесменов на вмененке. О том, как заполнить каждую строчку в платежном поручении по налогам и взносам, рассказали эксперты системы «Главбух».

Пример:

ООО «Весна» перечисляет ЕНВД за 1 квартал 2019 года. Срок уплаты ЕНВД за 1 квартал – не позднее 25 апреля 2019 года. Чтобы не платить пени, ООО «Весна» обязано придерживаться этого срока. Платежку организация заполнит следующим образом:

В поле 104 платежки компания укажет КБК – 182 1 05 020 10 02 1000 110. В поле 101 запишет 01, в поле 105 будет ОКТМО, в поле 106 – ТП, в поле 107 – КВ.01.2018. В поле 108 бухгалтер поставит 0, в поле 109 – дата подписания декларации по ЕНВД за 1 квартал 2019 года. В поле 21 –5, в поле 22 – 0.

Образец заполнения платежки на уплату ЕНВД в 2019: в каком поле записать код КБК

За что компании и бизнесмены заплатят пени по ЕНВД

В случае, если перечислили налог на вмененке не вовремя, контролеры начислят пени (ст. 75 НК РФ). Узнайте, как рассчитать налог, чтобы избежать ошибок и пени >>

Независимо от системы налогообложения расчет пени для юрлиц и ИП будет различаться. Формула для организаций зависит от количества дней опоздания.

Если опоздали с уплатой ЕНВД за организацию на 30 дней или менее, вычислите пени по формуле:

Сумма пени за несвоевременную уплату ЕНВД

=

Сумма невовремя уплаченного ЕНВД

х

Количество дней опоздания

х

1/300

Х

Ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая в период опоздания

Если же число дней опоздания превысило 30, формула будет другая:

Сумма пени за несвоевременную уплату ЕНВД

=

Сумма не вовремя уплаченного ЕНВД

х

30

х

1/300

х

Ставка рефинансирования ЦБ РФ, в период опоздания

+

Сумма не вовремя уплаченного ЕНВД

х

Количество дней опоздания свыше 30

х

1/150

х

Ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая в период опоздания

ИП вычисляют пени по формуле, не зависящей от количества дней просрочки:

Сумма пени за несвоевременную уплату ЕНВД

=

Сумма не вовремя уплаченного ЕНВД

х

Количество дней опоздания

х

1/300

Х

Ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая в период опоздания

Когда в платежке надо ставить КБК штрафа ЕНВД в 2019 году

В случае, если по ошибке занизили сумму ЕНВД в декларации и сами не исправили ошибку и не подали уточненку, налоговики начислят штраф – 20% от неуплаченной суммы налога (п. 1 ст. 122 НК РФ). Подробнее о том, какая еще ответственность предусмотрена за просрочку с оплатой налога, рассказали эксперты системы «Главбух».

Эксперты на примерах разобрали, как рассчитать налог на вмененке и избежать штрафов. Посмотреть лекцию можно в программе «Ведение учета».

Если же инспекторы докажут, что вы умышленно занизили налог, штраф составит 40% от неуплаченного налога. КБК для уплаты штрафа ЕНВД – 182 1 05 020 10 02 3000 110. Этот код подходит и для ИП и для организаций.

Дорогой коллега, дарим робот-пылесос за подписку на «Главбух»! Узнать больше

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 505-87-17.

Источник: https://www.glavbukh.ru/art/92101-kody-kbk-po-envd-v-2019-godu-dlya-ip-i-yuridicheskih-lits

Здесь закон
Добавить комментарий